О проекте Доска объявлений Трансп. компании Исследования Документы Сборные грузы Новости Статьи Автотовары
Экономия на закупках
маркетинговые иследования

Расчет расстояния

Расширенный расчет


Расчет

Rambler's Top100

Автотовары

4090 руб.
590 руб.
690 руб.

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Найти исследование

Бесплатная аналитика

Бизнес-план агентства по организации праздников (с финансовой моделью) (артикул: 19850 01007)

Дата выхода отчета: 18 Марта 2014
География исследования: Россия
Период исследования:  
Количество страниц: 73
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Описание "Бизнес-план агентства по организации праздников (с финансовой моделью)"

     

    Бизнес-план агентства по организации праздников (с финансовой моделью) представляет собой компанию по организации и проведению празднично-развлекательных мероприятий полного цикла. При этом заказчик и будущие участники мероприятия ощущают свою причастность при разработке концепции и подготовке мероприятия. Для организации торгово-офисного помещения используются арендованные площади.

     

    Проект является типовым, так как представленные расчеты действительны для любого региона, независимо от климатической зоны и других подобных условий.

     

    Бизнес-план может быть интересен:

     

    ¾       инвесторам, имеющим интересы в сфере Event-услуг и использовании современных технологий проведения праздничных мероприятий;

     

    ¾       руководству компаний, занимающихся поиском привлекательных форм инвестирования;

     

    ¾       треннинговым компаниям и негосударственным учреждениям, занимающимся проведением обучающих мероприятий;

     

    ¾       владельцам средних и крупных компаний, занимающихся расширением и диверсификацией деятельности.

     

    Рассмотренная технология организации работы и  произведенные расчеты позволяют осуществить реализацию проекта в городе с населением от 200 тыс. человек.

     

    Характеристики проекта:

     

    ¾       приобретение земельного участка не требуется;

     

    ¾       площадь арендованного заведения – 60 м2;

     

    ¾       численность сотрудников – 9 рабочих мест;

     

    ¾       срок реализации проекта – 2 года;

     

    ¾       график работы торгово-офисного помещения – с 10:00 до 20:00, без выходных и перерыва на обед.

     

    Необходимый размер инвестиций – 1,42 млн. руб., срок окупаемости проекта составляет 3,5 календарных месяца.

     

    Горизонт планирования деятельности агентства составляет 24 календарных месяца на организационную деятельность, 84 календарных месяца на операционную деятельность.

     

    К бизнес-плану прилагается автоматизированная финансовая модель, выполненная средствами программы Excel. В финансовой модели выполняется анализ финансовой эффективности проекта, инвестиционные показатели, а так же проводится анализ чувствительности по основным параметрам.

     

    Финансовая модель полностью автоматизирована. Таким образом, любой заложенный параметр можно изменить и пересчитать эффективность. К таким параметрам относятся:

     

    ¾                стоимость услуг по категориям;

     

    ¾                объем продаж;

     

    ¾                состав и фонд оплаты труда персонала;

     

    ¾                затраты на аренду и оснащение помещения;

     

    ¾                затраты на создание интернет-сайта;

     

    ¾                другие параметры.

     

    Потребность в инвестициях и финансировании, выручка и себестоимость, платежи в бюджет и другие вычисляемые показатели в финансовой модели рассчитывается автоматически. Для пересчета необходимо изменить исходные данные, т.е. при изменении объемов продаж, выручка и зависимые от нее показатели рассчитываются автоматически.

     

    В результате моделирования формируется полный комплект документов для анализа проекта:

     

    ¾                прогнозный бюджет проекта;

     

    ¾                выручка от основной деятельности;

     

    ¾                финансовые показатели рентабельности;

     

    ¾                показатели инвестиционной эффективности (NCF, NPV, IRR и другие.).

     

    При проведении исследования использовалась информация, полученная из:

     

    ¾                общедоступных источников;

     

    ¾                отраслевой печатной литературы;

     

    ¾                аналитических материалов отраслевых экспертов;

     

    ¾                тематических интернет-форумов;

     

    ¾                предоставленной компаниями, работающими в отрасли. 

     

    Бизнес-план составлен в соответствии со стандартами международных организаций, таких как UNIDO и TACIS. 

     

    Объем работы: 73 стр.

     

    Графический материал:

     

    Рисунки – 11

     

    Таблицы – 26

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА                            5

     

    Цели проекта. 5

     

    Расчетный период проекта. 5

     

    Стоимость реализации проекта. 7

     

    Источники финансирования проекта. 8

     

    Показатели эффективности проекта. 10

     

    ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА     11

     

    Концепция проекта. 11

     

    Характеристика вида деятельности. 12

     

    Разрешительная документация. 15

     

    АНАЛИЗ РЫНКА          18

     

    Основные характеристики рынка. 20

     

    Спрос и предложение на рынке, перспективы развития. 22

     

    Обзор рынка свадебных услуг. 24

     

    Динамика цен на рынке. 29

     

    Расположение. 29

     

    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН   31

     

    Структура персонала. 31

     

    Налоговый план. 32

     

    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН   34

     

    Ценовая политика. 35

     

    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН  37

     

    Этапы реализации. 37

     

    Календарный план проведения работ.. 40

     

    Объем продаж... 41

     

    Оборотный капитал. 45

     

    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    47

     

    Первоначальные вложения в проект. 47

     

    Расходы по проекту. 49

     

    Доходы по проекту. 53

     

    Налогообложение, план финансирования. 55

     

    Отчет о прибылях и убытках. 61

     

    Отчет о движении денежных средств. 64

     

    Бухгалтерский баланс. 66

     

    Оценка эффективности проекта. 68

     

    Срок окупаемости (PB) 71

     

    АНАЛИЗ РИСКОВ ПО ПРОЕКТУ    73

  • Перечень приложений

    Приложения 

     

    Финансовая модель в Excel

     

    Иллюстрации 

     

    1. Структура свадебного бюджета в Европе.

     

    2. Структура свадебного бюджета в России.

     

    3. Структура свадебных мероприятий по размерам бюджетов.

     

    4. Структура предпочтений населения по времени празднования свадьбы.

     

    5. Организационная структура агентства.

     

    6. Компетенции агентства.

     

    7. Объем продаж.

     

    8. Обслуживание кредита.

     

    9. Окупаемость проекта.

     

    10. Денежные потоки проекта.

     

    11. Анализ чувствительности.

     

    Таблицы 

     

    1. Стоимость реализации проекта по этапам.

     

    2. Источники финансирования проекта.

     

    3. инвестиций.

     

    4. Финансовые показатели проекта.

     

    5. Штатное расписание.

     

    6. Налоговый план предприятия.

     

    7. Стоимость оказываемых услуг.

     

    8. Календарный план проведения работ.

     

    9. Процентное соотношение реализуемых услуг к максимальному объему.

     

    10. Фактический объем реализованных услуг.

     

    11. Средняя стоимость оказываемых услуг.

     

    12. Состав оборотного капитала.

     

    13. инвестиций в проект в процентных отношениях.

     

    14. инвестиций в проект в денежном выражении.

     

    15. План затрат.

     

    16. Стоимость реализованных услуг, выручка.

     

    17. Показатели выручки.

     

    18. Налоговый план.

     

    19. Расчет обслуживания кредита.

     

    20. Отчет о прибылях и убытках проекта.

     

    21. Финансовые показатели реализации проекта.

     

    22. Отчет о движении денежных средств.

     

    23. Бухгалтерский баланс.

     

    24. Инвестиционные показатели проекта.

     

    25. Анализ чувствительности.

     

    26. Расчет ß/степени риска при реализации проекта. 

Другие бизнес-планы по теме
Название исследования Цена, руб.
Бизнес-план агентства по организации праздников (event-услуги)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.12.18

85 000
Бизнес-план строительства Торгово-Развлекательного Центра (без финансовой модели)

Регион: Россия

Дата выхода: 15.12.18

69 900
БИЗНЕС-ПЛАН: строительство спортивного комплекса

Регион: ДВФО

Дата выхода: 04.05.18

136 500
БИЗНЕС ПЛАН ПРИБРЕЖНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА, РФ 2017

Регион: Россия

Дата выхода: 05.04.18

42 000
БИЗНЕ ПЛАН ВСЕСЕЗОННОГО ДЕТСКОГО СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА, РФ 2017

Регион: Россия

Дата выхода: 05.04.18

29 900
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Бизнес-план лыжно-биатлонного центра "Snow Chief" (с финансовой моделью)
    Перечень рисунков и таблиц 4 Резюме проекта 6 Раздел 1 . Описание проекта 8 1.1.Концепция проекта 8 1.2.Перспективы развития сферы профессионального спорта в России 9 1.3.Климатические особенности региона расположения лыжного центра 13 Раздел 2. Инфраструктура территории лыжно-биатлонного центра 17 2.1. Спортивные, нежилые и рекреационные объекты 17 2.1.1. Трассы для ски-кросса 17 2.1.2. Сноуборд-парк с освещением 17 2.1.3. Тюбинг-парк 18 2.1.4. Лыжные трассы 21 2.1.5. Спринтерские круги 22 2.1.6. Дом охраны 23 2.1.7. Сервис-центр с пунктом проката лыжного и горнолыжного оборудования, сноубордов 23 2.1.8. Кафе «Snow Chief» (100 посадочных мест) 25 2.1.9. Кафе «Snow Chief» – «Зимняя беседка» (40 посадочных мест) 26 2.1.10. Хоккейный корт 27 2.1.11. Мини-футбольное поле 28 2.1.12. Система искусственного оснежения 29 2.1.13. Парковочная система 31 2.1.14. Хронометраж (хронометражная система) 32 2.1.15. Стоянка на 400 авто 34 2.2. Жилые здания и номерной фонд проекта 36 2.2.1. Двухэтажная гостиница эконом-класса «Snow Chief» 36 2.2.2. Гостиничный комплекс «Snow Chief» 38 Раздел 3. Конкурентная среда проекта 41 3.1. Анализ существующей конкуренции на территории РФ 41 3.2. Республиканский лыжный комплекс им. Раисы Сметан…
  • Бизнес-план: Открытие серф-кемпинга
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Необходимое оборудование 2.4. Прочие технологические вопросы 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Состояние рынка 3.2. Тенденции на рынке и прогноз развития рынка 3.3. Ценообразование на рынке 4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 4.1. Исходные данные 4.1.1. Налоговое окружение 4.1.2. Номенклатура и цены. 4.1.3. План продаж 4.1.4. Прямые издержки 4.1.5. Постоянные издержки 4.1.6. Численность персонала и заработная плата 4.1.7. Капитальные затраты 4.2. Расчет выручки 4.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах 4.4. Инвестиционные издержки 4.5. Источники, формы и условия финансирования 4.6. Прогноз прибылей и убытков 4.7. Прогноз движения денежных средств 4.7. Оценка экономической эффективности проекта 4.7.1. Эффективность инвестиций 4.7.2. Показатели эффективности 4.7.3. Финансовая состоятельность проекта 5. АНАЛИЗ РИСКОВ 5.1. Анализ чувствительности 5.2. Оценка проектных рисков ПРИЛОЖЕНИЯ
  • Открытие детской игровой комнаты в торговом центре
    1. Резюме проекта 2. Анализ рынка 3. Концепция проекта 3.1. Целевая аудитория проекта 3.2. Организация проекта 4. План маркетинга 4.1. Описание услуг 4.2. План продаж по отдельным разовым услугам 4.3. План выручки 5. Производственный план 5.1. Трудовые ресурсы, оборудование 5.2. Планировка площади 5.3. Общепроизводственные расходы 5.4. Трудовые ресурсы и фонд оплаты труда 5.5. Капитальные затраты 6. Финансовый план 6.1. Допущения финансовой модели 6.2. Расчет ставки дисконтирования 7. План доходов 8. План расходов 8.1. Основные предпосылки расчета расходов 9. Прогнозный отчет о движении денежных средств 9.1. Расчет дисконтированного денежного потока 9.2. Отчет о движении денежных средств 10. Юридические аспекты деятельности 11. Анализ рисков 12. Выводы
Навигация по разделу
  • Все отрасли